老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答
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老師,本年利潤是不是期初余額+本年收入-本年費用,即期初余額+本年貸方合計-本年借方合計?如果本年沒有利潤,只有費用怎么計?
老師在嗎,費用,成本,收入期末結轉本年利潤。收入-成本-費用=利潤總額是這樣的嗎利潤表,老師在嗎,費用,成本,收入期末結轉本年利潤。收入-成本-費用=利潤總額是就是利潤表,在實戰也是這樣的嗎
本年利潤賬戶期初貸方余額為637750(1到11月底凈利潤),年初未分配利潤為0,改怎么算它的利潤總額,凈利潤所得稅費用







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