老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師,勞務費沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么調(diào)帳結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好!你這個勞務費已經(jīng)做了什么分錄了?
老師 我們做施工的 有一筆勞務費30萬 已給分包方打款 但還未給我們開票 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 應該怎么做賬 票10月份已經(jīng)開給我們了
答: 1.在給分包方打款時,應該做一筆預付賬款的賬務處理,即: 借:預付賬款 30萬 貸:銀行存款 30萬 1.在分包方開具發(fā)票后,將預付賬款轉(zhuǎn)為應付賬款,即: 借:應付賬款 30萬 貸:預付賬款 30萬 1.您可以在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做一筆成本費用的賬務處理,即: 借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本 30萬 貸:應付賬款 30萬 同時,您需要在應付賬款中記錄這筆款項的支付情況。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請教一下,當月沒有收入的情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?但是付了班組勞務費.還付了材料款
答: 你好,當月沒有收入的情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。






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sun 追問
2023-10-10 15:43
冉老師 解答
2023-10-10 15:44