老師坐支現(xiàn)金是什么意思 問(wèn)
收到的貨款是庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有存到公司賬戶(hù),直接拿著這個(gè)現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務(wù) 答
老師好,小規(guī)模,藥品零售商店,2023年銷(xiāo)售收入,不超過(guò)3 問(wèn)
補(bǔ)提增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)提附加稅、水利基金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加/水利基金 補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納稅費(fèi) + 滯納金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—各稅費(fèi)明細(xì) 營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金 貸:銀行存款 答
老師,是不是活期存款利息結(jié)息只體現(xiàn)在流水上,不會(huì) 問(wèn)
那個(gè)還是可以打印銀行回單的,只是沒(méi)有發(fā)票 答
老師,計(jì)提繳納公積金這樣寫(xiě)對(duì)嗎 問(wèn)
不是,公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,個(gè)人部分是從工資扣除 答
洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素屬于勞保用品嗎? 問(wèn)
你好,洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素不屬于勞保用品。 勞保用品是對(duì)勞動(dòng)過(guò)程中勞動(dòng)者的保護(hù)用品。 答

老師,勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么調(diào)帳結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好!你這個(gè)勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)做了什么分錄了?
老師 我們做施工的 有一筆勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn) 已給分包方打款 但還未給我們開(kāi)票 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 應(yīng)該怎么做賬 票10月份已經(jīng)開(kāi)給我們了
答: 1.在給分包方打款時(shí),應(yīng)該做一筆預(yù)付賬款的賬務(wù)處理,即: 借:預(yù)付賬款 30萬(wàn) 貸:銀行存款 30萬(wàn) 1.在分包方開(kāi)具發(fā)票后,將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款,即: 借:應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 30萬(wàn) 1.您可以在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),做一筆成本費(fèi)用的賬務(wù)處理,即: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 同時(shí),您需要在應(yīng)付賬款中記錄這筆款項(xiàng)的支付情況。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想請(qǐng)教一下,當(dāng)月沒(méi)有收入的情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?但是付了班組勞務(wù)費(fèi).還付了材料款
答: 你好,當(dāng)月沒(méi)有收入的情況下,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。







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