老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

內賬和外賬有沒有哪些是必須保持統一的,還有,外賬是不是也要按規范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應收款,繳納的時候,借其他應收款,貸銀行存款,這樣是不是不規范
答: 銀行存款啊,就這個科目是要一致的,其他的不一致是正常的
公司有內外兩套賬,外賬是所有有發票的業務,內賬是所有沒有發票的業務,也都是真實發生的成本。公戶把錢打到老板私戶上,然后老板私戶再向外付款。外賬往老板卡上轉錢都是借其他應收款,那內賬要怎么做賬呢?我覺得應該是貸其他應付款,內賬的銀行賬戶就只有老板私戶這一個賬戶。但是以前的會計內賬設了兩個銀行賬戶,公戶和老板私卡都是內賬的銀行賬戶,她做的借銀行存款 貸銀行存款,她這樣做對么?
答: 內賬 可設銀行存款-某某銀行(后四位尾數)?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問下,扣繳個人社保之后,銀行存款始終少個差額,差額就是社保的金額。如果不扣繳社保,其他應收款就有個社保金額掛在上面,銀行賬又能對上。這是怎么回事??
答: 你好? 交社保時 借其他應收款 貸銀行 ?發工資時? 借應付職工薪酬 借其他應收款 貸銀行?










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