送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-08 14:35

你好,是提前付款的嗎?還是季度末?

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 14:36

提前預付的

玲老師 解答

2023-10-08 14:40

預付賬款貸銀行存款。
借制造費用貸預付賬款。
借生產成本貸制造費用。

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 15:01

那我拿到的發票怎么辦?

玲老師 解答

2023-10-08 15:05

發票就放在。第1筆分錄分后面就行。

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 15:14

但是我要分三個月分攤,制造費用月底不能有余額 ,怎么辦

玲老師 解答

2023-10-08 15:19

制造費用結轉到生產成本了,你看分路啊。

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 15:20

剛剛說了呀  月底費用科目不能有余額啊,我要分三個月結轉,那有余額了不就不對了嗎

玲老師 解答

2023-10-08 15:24

每個月都正常結轉制造費用,不會有余額的。我已經給你寫了結轉的分錄,你看一下。

玲老師 解答

2023-10-08 19:22

咱一共交三個月的,所以咱們攤銷到制造費用是分三個月寫一樣的分錄。然后制造費用,每個月末結轉到生產成本,不會有余額。

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相關問題討論
你好,是提前付款的嗎?還是季度末?
2023-10-08 14:35:52
借管理費用 ——房租貸 預付賬款
2023-10-08 15:03:33
借,預付賬款,貸,銀行存款,借,管理費用,貸,預付賬款。
2022-05-27 16:43:13
你好,先要計入制造費用,然后按一定的標準分配計入生產成本。分配標準可以是工時或者數量
2022-04-24 18:12:02
你好,先要計入制造費用,然后按一定的標準分配計入生產成本。分配標準可以是工時或者數量
2022-09-01 22:31:12
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