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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-07 16:05

計(jì)入盤(pán)虧毀損的管理費(fèi)用可以稅前扣除。
企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的損失可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。企業(yè)發(fā)生的損失包括存貨的盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢、變質(zhì)和被盜損失等。企業(yè)申報(bào)扣除存貨損失時(shí),需區(qū)分正常損耗和其他損失兩種情況,分別以清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)的方式進(jìn)行申報(bào)扣除。對(duì)于存貨盤(pán)虧或毀損的會(huì)計(jì)處理,應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行核算,分別計(jì)入管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出。同時(shí),在報(bào)批后應(yīng)進(jìn)行其他應(yīng)收款(賠款)和待處理財(cái)產(chǎn)損溢的會(huì)計(jì)處理

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計(jì)入盤(pán)虧毀損的管理費(fèi)用可以稅前扣除。 企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的損失可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。企業(yè)發(fā)生的損失包括存貨的盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢、變質(zhì)和被盜損失等。企業(yè)申報(bào)扣除存貨損失時(shí),需區(qū)分正常損耗和其他損失兩種情況,分別以清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)的方式進(jìn)行申報(bào)扣除。對(duì)于存貨盤(pán)虧或毀損的會(huì)計(jì)處理,應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行核算,分別計(jì)入管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出。同時(shí),在報(bào)批后應(yīng)進(jìn)行其他應(yīng)收款(賠款)和待處理財(cái)產(chǎn)損溢的會(huì)計(jì)處理
2023-10-07 16:05:43
同學(xué)你好 這個(gè)是非正常的不能稅前扣除 要調(diào)增
2023-03-22 11:19:47
你好,存貨是什么原因?qū)е碌谋P(pán)虧呢? 有沒(méi)有相關(guān)單位或者個(gè)人賠償呢?
2022-07-26 20:41:10
您好,這個(gè)正常是屬于營(yíng)業(yè)外支出就可以的這個(gè)的
2024-03-23 16:21:01
您好,這個(gè)的話,是營(yíng)業(yè)外支出的這個(gè)的
2024-03-23 16:19:57
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精選問(wèn)題
  • 老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問(wèn)

    老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

  • 2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問(wèn)

    一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn),申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn),不是在 2026 年調(diào)。

  • 你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)

    同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤(rùn)表

  • 董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問(wèn)

    朋友您好,系統(tǒng)是沒(méi)有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來(lái) 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷(xiāo)量=已銷(xiāo)售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用

  • 老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營(yíng) 問(wèn)

    你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span>

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