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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-07 13:43

你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當(dāng)期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

玲老師 解答

2023-10-07 13:43

所得稅也是啊,按照你具體費用填寫到報表上,然后出報表,根據(jù)你的收入成本金額填寫收的稅申報表。

半夏半暖半流年 追問

2023-10-07 13:45

紅字發(fā)票沖減當(dāng)期的費用?不需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目是吧?有國家文件解釋嗎?

玲老師 解答

2023-10-07 14:08

你好 不用的  因為今年才發(fā)生的業(yè)務(wù) 收到紅字發(fā)票  

半夏半暖半流年 追問

2023-10-07 14:50

老師,今年的業(yè)務(wù)?我問的是跨年的業(yè)務(wù),是入管理費用保險費的發(fā)票紅沖,保險退保,不重新開具發(fā)票?

玲老師 解答

2023-10-07 14:52

因為咱們紅字發(fā)票不是今年收到的嗎?所以就充當(dāng)期的費用。

玲老師 解答

2023-10-07 14:52

看業(yè)務(wù)發(fā)生的時間就是取得紅字發(fā)票的時間。

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相關(guān)問題討論
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當(dāng)期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-07 13:43:11
你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負(fù)數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
2022-12-05 21:12:10
不需要備案影響企業(yè)所得稅,如果你之前做了成本費用的話,需要納稅調(diào)增
2025-05-28 10:29:29
紅沖的發(fā)票不影響你們2021年的成本。
2022-04-08 19:44:38
你好,實際是退貨的業(yè)務(wù)嗎?
2022-04-07 11:56:29
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