
2022年收到的保險費專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費用類發(fā)票紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?第二:企業(yè)所得稅應(yīng)如何處理,應(yīng)如何申報企業(yè)所得稅?
答: 你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當(dāng)期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
我們公司21年開了100萬的票,交了2萬的企業(yè)所得稅,今年這筆100萬的業(yè)務(wù)有問題不做了,發(fā)票紅沖處理,交的企業(yè)所得稅會退嗎
答: 你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負(fù)數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司2021年收的普票,對方公司在2022年做了紅沖,我們2021年已經(jīng)入了成本,發(fā)票紅沖后我們需要補企業(yè)所得稅嗎?
答: 紅沖的發(fā)票不影響你們2021年的成本。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



玲老師 解答
2023-10-07 13:43
半夏半暖半流年 追問
2023-10-07 13:45
玲老師 解答
2023-10-07 14:08
半夏半暖半流年 追問
2023-10-07 14:50
玲老師 解答
2023-10-07 14:52
玲老師 解答
2023-10-07 14:52