送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-10-01 15:24

你好,學員,因為收到發票進項稅可以抵扣,所以借方的

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你好,學員,因為收到發票進項稅可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不對。正確的分錄是 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-12-19 20:19:11
借無形資產1000000 應交稅費應交增值稅進項稅60000 貸股本200000 資本公積股本溢價860000 借資本公積股本溢價20000 貸銀行存款20000
2024-04-24 13:27:22
您好 借:應收賬款1600000%2B208000=1808000 貸:主營業務收入1200000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)208000 借:主營業務成本 1200000 貸:庫存商品 1200000
2023-11-07 20:30:02
你好 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-07-08 14:58:46
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