我公司和另一個公司合作生產,對方出設備,我方出場地,流水支出四六分,對方把錢打到我公司賬戶,利潤分紅是通過我方把生產的產品賣給對方的方式實現,請問我方收到對方承擔的費用怎么做賬?還有我方如果購買原料什么的怎么入賬?我剛開始想的是對方把錢打給我方不屬于實收資本,就記起他應付,但是這個要怎么抵消?這個錢又不是借款是他們承擔的費用,不需要還給他們啊
海藍色
于2023-09-26 22:33 發布 ??703次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2023-09-26 22:48
您好,就是借:銀行 貸:其他應付款,他錢是不還,我們賣給他的產品是優惠價吧,這個收入是比市場價格低的,他們承擔的費用給他們開個現代服務發票,他們出了錢也要平賬的,我們
借:其他應付款 貸:其他業務收入 銷項稅
站有稅務角度,主營收入是優惠后價格少了,這里有其他業務收入
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您好,就是借:銀行 貸:其他應付款,他錢是不還,我們賣給他的產品是優惠價吧,這個收入是比市場價格低的,他們承擔的費用給他們開個現代服務發票,他們出了錢也要平賬的,我們
借:其他應付款 貸:其他業務收入 銷項稅
站有稅務角度,主營收入是優惠后價格少了,這里有其他業務收入
2023-09-26 22:48:05
你好
借:主營業務收入??130000
貸:本年利潤??130000
借:本年利潤(貸方合計金額)
貸:管理費用?11760
財務費用?2000
銷售費用?3000
主營業務成本 98000
2022-05-31 21:39:16
同學你好
這個題目您是需要分錄嗎?
2022-11-06 14:33:02
同學你好
1、借:主營業務收入800 其他業務收入250 投資收益100 營業外收入30
貸:本年利潤1180
2、借:本年利潤786
貸:主營業務成本500 其他業務成本150 稅金及附加10 銷售費用56 管理費用30 財務費用15 營業外支出25
3、借:所得稅費用(1180-786)*25%=98.5
貸:應交稅費-應交所得稅98.5
借:本年利潤98.5
貸:所得稅費用98.5
凈利潤=295.5
借:本年利潤295.5
貸:利潤分配-未分配利潤295.5
2022-11-06 14:54:16
同學你好
題目已收到 正在解答 請稍等
2022-11-06 14:48:17
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