
我公司采購商品預付了40000元,我做的是借:預付賬款40000,貸:銀行存款40000;后來收到了貨物,對方也開了全額發票100000元含稅價的,我是不是應該做借:庫存商品85470.09,借:進項稅14529.91,貸:預付賬款40000,貸:銀行存款60000 幫我看下對不對,還有其他做法嗎
答: 你好,取得發票應當是這樣做分錄 借:庫存商品85470.09,借:進項稅14529.91,貸:預付賬款 100000
老師好,商品入庫了,但沒有收到全款發票,沒收款的部分,就不能記入“庫存商品”吧?以下分錄是否正確?借:庫存商品 預付賬款 貸:銀行存款
答: 可以的,可以先這樣分錄處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
用銀行存款預付貨款,收貨時當預付價款小于貨物的實際價款時,為什么還要貸記預付賬款,一預到底?直接借:庫存商品貸:預付賬款 銀行存款不就行了,為什么還要多一步呢?
我們之前購買禮品回來庫存在送出去,但是至少會計直接做了正常業務,借預付賬款,貸銀行存款,我應該怎么調整回來,做借庫存商品貸預付賬款?
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發票沒到,分錄這樣做對嗎:預付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:預付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款










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