如果支付的時(shí)候用暫存款支付了10000,導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù)。想調(diào)賬,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咋處理

知識(shí)唄
于2023-09-20 16:49 發(fā)布 ??805次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-09-20 17:00
如果暫存款支付導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù),需要進(jìn)行調(diào)賬處理。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的調(diào)賬處理方法:
預(yù)算會(huì)計(jì):
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定進(jìn)行,確保賬目記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí),如果暫時(shí)不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務(wù)調(diào)整預(yù)處理,等最終結(jié)果出來(lái)后再進(jìn)行正式的賬務(wù)調(diào)整。
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如果暫存款支付導(dǎo)致年底資金結(jié)存是負(fù)數(shù),需要進(jìn)行調(diào)賬處理。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的調(diào)賬處理方法:
預(yù)算會(huì)計(jì):
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):
1.將暫存款的金額調(diào)整到正確的會(huì)計(jì)科目,比如其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款等。
2.借記“資金結(jié)存-貨幣資金”科目,貸記“資金結(jié)存-其他應(yīng)付款”科目。
需要注意的是,調(diào)賬處理需要按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定進(jìn)行,確保賬目記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí),如果暫時(shí)不能確定最終的處理結(jié)果,可以先做賬務(wù)調(diào)整預(yù)處理,等最終結(jié)果出來(lái)后再進(jìn)行正式的賬務(wù)調(diào)整。
2023-09-20 17:00:55
你好,同學(xué)。
你192是財(cái)政欠你的款項(xiàng),下年度 支付給你,是這意思嗎
2020-03-28 11:12:53
你好;? ?現(xiàn)在做調(diào)整 ; 你這個(gè)研發(fā)支出做的那個(gè)明細(xì); 資本化還是費(fèi)用化支出 ???
2022-02-28 17:05:41
同學(xué)你好 應(yīng)該是借課后服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2023-04-05 09:10:30
你好。借事業(yè)支出,貸資金結(jié)余。
2024-02-21 16:49:45
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