老師,發放工資這塊的申報的數字與銀行不一致,這會計分錄怎么做,我應該按哪個數字做賬?

嗚啦啦啦
于2023-09-20 11:04 發布 ??884次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2023-09-20 11:06
你好,做賬是根據計提和發放的數字做賬
1.按考勤或產量統計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分)
3.發放工資時扣社保和個稅
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
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你好,做賬是根據計提和發放的數字做賬
1.按考勤或產量統計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分)
3.發放工資時扣社保和個稅???????
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
???? 應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2023-09-20 11:06:36
你好,做賬應該按照銀行發放做賬
2020-07-10 11:08:57
您好,個稅申報表與社保扣繳費用一定要一樣,財務才能把賬做平的啊,要問人事,做的工資表扣員工的和實際申報不一樣,人事工作沒做好
2023-11-02 11:49:24
你好,這個是當年的工資嘛,做多了還是少了?
2022-02-28 14:33:04
你好
這個差額要調整應付職工薪酬的
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款
2022-05-08 08:59:15
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2023-09-20 13:32
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