送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-09-20 11:06

你好,做賬是根據計提和發放的數字做賬
1.按考勤或產量統計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分)
3.發放工資時扣社保和個稅       
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
     應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
      其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款

嗚啦啦啦 追問

2023-09-20 13:32

這個公司的賬原來外賬做的,但現在是外賬報稅與申報社保,憑證還沒做的,計提工資是98900元,老師,你看這應發工資應該是89790.54元

家權老師 解答

2023-09-20 14:16

說明他申報錯誤哈

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你好,做賬是根據計提和發放的數字做賬 1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時扣社保和個稅??????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-09-20 11:06:36
你好,做賬應該按照銀行發放做賬
2020-07-10 11:08:57
您好,個稅申報表與社保扣繳費用一定要一樣,財務才能把賬做平的啊,要問人事,做的工資表扣員工的和實際申報不一樣,人事工作沒做好
2023-11-02 11:49:24
你好,這個是當年的工資嘛,做多了還是少了?
2022-02-28 14:33:04
你好 這個差額要調整應付職工薪酬的 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
2022-05-08 08:59:15
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