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會計學堂劉老師
于2018-01-19 15:46 發布 ??1089次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-19 15:47
你好,比如發生了管理費用 借;管理費用 貸;庫存現金 100 那么結轉損益就是 借;本年利潤 貸;管理費用100 結轉之后管理費用就沒有余額了
會計學堂劉老師 追問
2018-01-19 15:51
那我具體要怎么操作呢?比如說我那個163004的余額,是怎么算出來的呢
鄒老師 解答
2018-01-19 15:52
你好,你只需要錄入好所有憑證,過賬,結轉損益就可以了 163004是所有損益科目的借貸方的差額
2018-01-19 15:58
是不是要按照憑證來結算
2018-01-19 15:59
你好,是的,需要根據你之前所做的分錄,涉及損益的憑證來做結轉損益分錄的
2018-01-19 16:00
我還以為就是管理費用的呢
2018-01-19 16:01
你好,不限于管理費用 包括管理費用,銷售費用,財務費用,主營業務收入,主營業務成本等科目
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損益科結轉損益是怎么操作的呢?結轉本期損益,是沒有余額的,是怎么樣把前面的費用結轉完呢
答: 你好,比如發生了管理費用 借;管理費用 貸;庫存現金 100 那么結轉損益就是 借;本年利潤 貸;管理費用100 結轉之后管理費用就沒有余額了
老師好,我的費用結轉了余額是(0)是紅色字,咋回事
答: 你好,之前是不是有一個負數余額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問月末期間損益結轉,銷售費用要結轉嗎?
答: 要的,有發生就是要結轉的
老師,我結轉損益后結賬出報表不平怎么檢查?期初余額是平的
討論
老師,請問信用減值損失貸方余額,月末損益結轉,是結轉到借方嗎?
主營業務收入貸方余額20000,管理費用借方余額10000,月末怎么結轉損益呢?
期末損益結轉管理費用——應付職工薪酬貸方余額,怎么沖平呀?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-01-19 15:51
鄒老師 解答
2018-01-19 15:52
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2018-01-19 15:58
鄒老師 解答
2018-01-19 15:59
會計學堂劉老師 追問
2018-01-19 16:00
鄒老師 解答
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