送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-09-12 16:20

借成本費用  貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

李秀麗 追問

2023-09-12 16:26

這筆業務是2019年發票已認證抵扣,2022年經稅局查出發票是虛票,故要求公司做進項稅轉出,但之前會計的賬務處理是進項稅-稅務調整科目 ,且申報表上未做處理,現在我查出這筆賬務有問題,正確的會計分錄及申報流程,求解?

東老師 解答

2023-09-12 16:29

這筆賬務處理有點兒復雜,我不太確定是怎么著

李秀麗 追問

2023-09-12 16:32

可以這樣處理嗎?
借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交增值稅減項稅額轉出

東老師 解答

2023-09-12 16:34

我不敢肯定,這種稅務查補的沒操作過

李秀麗 追問

2023-09-12 16:35

好呢,謝謝老師

東老師 解答

2023-09-12 16:35

別客氣,這個真是抱歉了

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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