
請教個問題:一個供應商7月份應付金額掛賬1000元,9月份付款的時候供應商給優惠100元,實際付款900元,要如何做賬呢,內帳,奧,手寫調賬單,把賬調平,這樣處理合理嗎,老師,是這樣的,手寫調賬單是把應付賬款減少100元,這樣應付賬款就剩下900,然后實際付款900,賬目就平了,這樣處理是不是不太合理
答: 您好,這種的話,確實是不太合理的這個
請教個問題:一個供應商7月份應付金額掛賬1000元,9月份付款的時候供應商給優惠100元,實際付款900元,要如何做賬呢,內帳
答: 借應付賬款1000 貸銀行存款900 營業外收入100
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應付1000,貸銀行存款1000,11月已經結賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費用-辦公費,現在系統里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費用-辦公費100,貸應付賬款100.還是這樣做:借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
答: 借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)





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