老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師,公司為小規模,收到了2025年個稅手續費退款200 問
退付手續費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規模是1%,一般納稅人6%) 營業外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答
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最后一筆分錄中的“營業外支出”,這里為什么不是通過“以前年度損益調整”科目調整,不是跨年了嗎?是這樣做的,科目不對,我不知道這種情況怎么區分,請老師幫忙講解一下,謝謝
老師,請問補交2021和2022年度的稅金,做賬入以前年度損益調整科目,那滯納金呢?是不是滯納金要記入2023年5月當月營業外支出科目,不能使用以前年度損益調整科目
老師您好,如果是補繳上一年度的員工公積金,會計分錄怎么做。上一年申報員工個稅的時候并沒有計提公積金,如果是要“以前年度損益調整”來記賬,快帳沒有這個科目!
老師您好,補繳以前年度的公積金,之前也沒有計提,看了您之前的一些回復,需要走“以前年度損益調整”,但是快帳記賬,沒有這個科目,我需要怎么做會計分錄。










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