老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售 問
同學,你好 那買回來,就計入庫存商品 答
老師,我剛入職,這個老板有多個公司,拿回來的賬銀行 問
規范的做法是補以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。 答
老師好,請問 交易性金融資產可以重分類嗎 問
債務工具類可以重分類,權益工具類不得重分類。 答
劉艷紅老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在,什么問題 答
請問我代扣代繳員工社保醫保,如何計提工資呢 問
同學你好。 稅前工資=5000 個人社保=200 借 管理費用工資5000 貸 其他應收款個人社保 200 應付職工薪酬工資 4800 答

當代收的開戶費,實際支付出去多的了,其他應付款顯示負數,但是錢又是收不回來了,怎么處理這筆負數顯示的其他應付款。
答: 你好,不用調整的,你做資產負債表的時候重分類到其他應收款就行。
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 掛著,等到分利潤的時候再抵
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 掛著,等到分利潤的時候再抵
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
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想人陪的櫻桃 追問
2023-08-30 14:54
venus老師 解答
2023-08-30 14:55
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2023-08-30 14:57
venus老師 解答
2023-08-30 15:00