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君君
于2023-08-26 10:01 發布 ??699次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-08-26 10:01
您好當時已經確認成本結轉了嗎
君君 追問
2023-08-26 10:03
是的,已經結轉成本了
2023-08-26 10:04
折扣單獨開的發票
小鎖老師 解答
2023-08-26 10:16
那樣的話,這個部分,收到折扣可以沖減主營業務成本
2023-08-26 10:24
分錄是這樣嗎??借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:主營業務成本
2023-08-26 10:25
對的,其實就相當于少支付的貨款重建了成本
2023-08-26 10:29
好的,謝謝老師
2023-08-26 10:32
不客氣的,理解了就好
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老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發票,已經銷售了,請問如何做分錄,成本要怎么調整
答: 您好當時已經確認成本結轉了嗎
老師,上個月采購的商品,這個月收到了折扣發票,請問如何做分錄,成本要怎么調整
答: 借:庫存商品 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師上個月采購原材料專票,已經抵扣。這個月開了張負數發票,如何做分錄?
答: 同學你好 原分錄負數紅沖
上個月采購商品,貨已入庫后再銷售完成,次月收到發票及支付貨款,怎么做會計分錄
討論
老師,我想問一下,上個月的已經做了工資分錄(已結賬),這個月需要調整一下,把做工資的那筆分錄調整為成本,這個分錄怎么做呀
采購商品,貨已經入庫但是發票沒有到怎么做賬?沒有發票的商品這個月銷售了怎么做賬?
老師:去年購買的商品開了普票,把它做成價稅分離了,導致進項稅額與認證系統對不上,商品已經銷售出去了,也已經結轉成本了,現怎么調整? 怎么寫分錄?
司是貿易公司來的,采購的商品價格調減造成的金額差異,我應如何做會計分錄?上月入賬是,借:庫存商品:24000,貸:應付賬款:24000,銷售時已結轉成本了,但這個月,采購說不能按上月的價格結貨款對供應商,要調整單價,實需付供應商貨款是20000元,那么產生的4000元差額,我應如何做會計分錄?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 104141 個
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君君 追問
2023-08-26 10:03
君君 追問
2023-08-26 10:04
小鎖老師 解答
2023-08-26 10:16
君君 追問
2023-08-26 10:24
小鎖老師 解答
2023-08-26 10:25
君君 追問
2023-08-26 10:29
小鎖老師 解答
2023-08-26 10:32