
老師,我們現在是固定資產發票已經收到,但是實物沒有收到,也就是沒有固定資產驗收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款暫估(紅字)其他應付款
您好,老師,50W以上固定資產去年驗收使用,今年如何入賬?
答: 借:固定資產,貸:其他應付款等等借:以前年度損益調整- X 科目,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,有兩個業務想請教老師:1、固定資產已經拉到我公司,且已經在使用,但是發票未到,只有一個固定資產驗收單,請問怎么做賬務處理呢。2、公司固定資產比如一個輥道爐,需要單獨從幾個公司幾次購買設備來組建安裝程一個輥道爐,金額都是幾百萬,跨期幾個月,請問單獨購買來的設備如何做賬務處理,然后等安裝好時怎么做賬務處理呢
答: 你好同學 1、理論上發票未到,可以暫估入賬(如果能準確取得或知道發票金額,以及發票短期內會到的話,可以先按正常采購入賬) 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進行稅額)貸銀行存款等






粵公網安備 44030502000945號



易 老師 解答
2023-08-21 23:47