送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-08-20 14:50

你好,學員,
1、我把這費用掛在7月,其他應付款-員工 8月支付時再做一筆 借:其他應付款-員工 貸:銀行存款 對么?對的
2、原始單據附在7月份憑證后面的

一笑而過 追問

2023-08-20 14:54

老師,如果7月的費用,我7月沒有掛帳 其他應付款   不做帳,到8月才做帳,那么是不是這7月的費用原始憑證  就可以附在8月的支付回單后了?

冉老師 解答

2023-08-20 14:54

那么是不是這7月的費用原始憑證 就可以附在8月的支付回單后了?


是的,學員

上傳圖片 ?
相關問題討論
是員工先墊,后來在報銷
2019-01-23 23:58:10
老師,如果7月的費用,我7月沒有掛帳 其他應付款 不做帳,到8月才做帳,那么是不是這7月的費用原始憑證 就可以附在8月的支付回單后了?
2023-08-20 14:54:30
建議你按月計提 七月份計提兩個月的,八月份計提八月份的
2019-10-22 15:58:24
收到了發票直接轉入費用科目就是
2024-01-09 11:57:26
一般不是借其他應收款嗎,放其他應付款是怎末理解呢
2023-12-06 20:16:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...