
員工報銷費用,用銀行卡支付 分錄借 管理費用 貸其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款
答: 是員工先墊,后來在報銷
老師,公司員工7月的費用單據沒有報銷,8月才報銷,我把這費用掛在7月,其他應付款-員工 8月支付時再做一筆 借:其他應付款-員工 貸:銀行存款 對么?請問這費用報銷原始單據 是附在 7月 還是附在8月的支付回單后面?
答: 老師,如果7月的費用,我7月沒有掛帳 其他應付款 不做帳,到8月才做帳,那么是不是這7月的費用原始憑證 就可以附在8月的支付回單后了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
答: 收到了發票直接轉入費用科目就是







粵公網安備 44030502000945號



一笑而過 追問
2023-08-20 14:54
冉老師 解答
2023-08-20 14:54