送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-17 14:02

同學你好
錢收到了嗎

小睿 追問

2023-08-17 14:58

收到了,收老板個人帳戶去了

樸老師 解答

2023-08-17 15:05

讓老板把錢打回來
是什么會計準則

小睿 追問

2023-08-17 15:10

現在應該怎么處理呢

樸老師 解答

2023-08-17 15:15

直接做今年的收入就可以
不開發票做未開票收入
不用做去年的

小睿 追問

2023-08-17 15:39

小企業會計準則

樸老師 解答

2023-08-17 15:51

你做在今年里就可以
和你什么準則沒關系
借應收
貸主營業務收入
貸銷項
這樣

小睿 追問

2023-08-17 15:53

我是小規模,免稅的,去年開票12900,稅額是星號顯示。這個可以直接做借:應收12900,貸:收入12900嗎。還是分價稅分開貸

樸老師 解答

2023-08-17 16:04

同學你好
你要是做去年的可以免稅
做今年的十萬以內是免稅的

小睿 追問

2023-08-17 16:09

借:應收12900
貸:收入多少,稅多少呢

小睿 追問

2023-08-17 16:10

免稅不用轉營業外收入嗎

樸老師 解答

2023-08-17 16:17

去年的不用
今年的要做增值稅然后免了再轉營業外

小睿 追問

2023-08-17 16:23

那我今年的收入,比如說開了1000塊,后面也是星號。借:應收1000,貸收入1000/1.01還是/1.03。

樸老師 解答

2023-08-17 16:29

同學你好
這兩個都可以的
但是盡量按照一個點

小睿 追問

2023-08-17 16:37

好的,謝謝老師哈

樸老師 解答

2023-08-17 16:44

滿意請給五星好評,謝謝

小睿 追問

2023-08-17 16:45

老師,我稅應該記到哪個科目去,應交增值稅下面有明細科目

樸老師 解答

2023-08-17 16:49

同學你好
應交稅費應交增值稅
這樣

小睿 追問

2023-08-17 16:53

以前的同事記錄到了未交增值稅去了,我現在是不是要加一個這樣的科目上去在應交稅費應交增值稅下面

樸老師 解答

2023-08-17 17:00

同學你好
對的

你設置一個就可以

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
等會發給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好,您的問題具體是什么?
2023-12-20 17:07:02
你好,具體的是什么業務的?
2022-03-25 10:20:36
可以的,當時你的分錄是怎么做的?涉及到損益類的科目可以用1000年度損益調整來做。
2022-02-16 12:22:57
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