
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)成立于2018年的一般納稅人公司主要是銷售單位福利產(chǎn)品(范圍廣),主要針對(duì)平臺(tái)特定客戶群銷售,所有產(chǎn)品都有進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票,公戶流水一般是收客戶款、付貨款、提備用金,但是前期一直是老板一個(gè)人,沒(méi)有聘用員工,所有的工資、費(fèi)用等都是沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有申報(bào)費(fèi)用類,只是進(jìn)銷發(fā)票差額交稅,直到這個(gè)月才開(kāi)始招聘了兩個(gè)員工,一個(gè)財(cái)務(wù)、一個(gè)后勤、老板擔(dān)任銷售,發(fā)生的費(fèi)用老板能拿到部分發(fā)票、就想做費(fèi)用抵扣所得稅,這種情況有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
答: 你好,發(fā)生的具體的是什么費(fèi)用?是你單位的嗎?
老師一般納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)就得全額征收吧?哪所得稅怎么處理?
答: 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,則必須全額征收增值稅。如果您有其他所得稅,則可以從增值稅中減免。但是,必須滿足一定條件,才能從增值稅中減免其他所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物時(shí),小規(guī)模納稅人是否是按3%記銷項(xiàng)稅額,一般納稅人按13%記進(jìn)項(xiàng)稅額,那誰(shuí)給一般納稅人開(kāi)專用發(fā)票呢
答: 你好,小規(guī)模納稅人不能開(kāi)給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%








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郭老師 解答
2023-08-15 12:58
紫薔薇 追問(wèn)
2023-08-15 13:31
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