
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
老師,收到物料公司的增值稅專用發票是這樣寫分錄嗎借:管理費用-辦公費1000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額60貸:銀行存款1060
答: 同學你好 對的 是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我上月收到一張費用類的增值稅專票,但是上月沒有認證進項稅,做賬的時候,直接是借:管理費用 3000,貸:銀行存款 3000,我這月要認證這張發票,我應該怎么做分錄呢?
答: 借進項稅額,貸管理費用。










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