
老師您好,請教一下對方單位欠我公司貨款,對方用其一處商品房抵貨款給予我公司,我公司應該如何做賬,我公司近期打算要將此房子出售又將如何做賬,謝謝
答: 借固定資產,貸應收賬款, 次月開始折舊 銷售出去借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款 貸固定資產清理應交稅費 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
甲方以房抵我司材料款100萬,我司又以80萬價格將此房抵下游供應商的材料款50萬,下游供應商將差價30萬匯入我司。差價20萬如何處理?此房不過戶我司,如何做賬務處理?
答: 您好 差價20萬只好計營業外支出了 寫三方債權債務轉讓 甲方對供應商的80萬債權轉讓給您單位 然后供應商跟您單位抵50萬 匯入30萬 借:銀行存款 30 借:應付賬款 50 借:營業外支出 20 貸:應收賬款 100
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司拍員工去別的單位干活,工資我單位承擔,對方單位定期付款給我單位,如何開票?我公司收到款后如何做賬?謝謝
答: 你好,你們單位是勞務公司嗎?
對方公司用汽車抵賬給我們公司,沒有發票,我公司沒有過戶,只有協議怎么做賬,我公司又以低于車價格賣掉,此業務應如何處理,謝謝
老師,我想問一下,我公司是勞務公司,因公司欠班組老板的錢未給,所以班組就在甲方處要了一套房子,房子屬于班組老板個人,不屬于公司,但是甲方就將房款抵扣勞務費,請問如何做賬,分錄是什么
甲方欠我們公司的貨款,他們用未銷售出的商品房抵賬,現在我們把商品房買出了,收到了一部分房款,老師,請問一下,這個會計怎么核算做賬呢?





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