送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-07 10:15

借固定資產,貸應收賬款,
次月開始折舊
銷售出去借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

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2023-08-07 10:15:08
您好 差價20萬只好計營業外支出了 寫三方債權債務轉讓 甲方對供應商的80萬債權轉讓給您單位 然后供應商跟您單位抵50萬 匯入30萬 借:銀行存款 30 借:應付賬款 50 借:營業外支出 20 貸:應收賬款 100
2022-12-08 21:54:11
你好,學員,這個什么意思,打進另一個一個子公司呢
2022-01-27 12:16:51
你好,你們單位是勞務公司嗎?
2022-09-16 15:09:52
根據抵賬協議,我們單位應該進行如下記賬。 1、將900萬的房屋價值記入應收賬款,該筆款項對應的客戶為抵貨款的其他單位。 2、將160萬的貨款收入記入應收賬款,其對應的客戶為我們單位。 3、將740萬的貨款記入應付賬款,其對應的客戶為抵貨款的其他單位。 因此,我們單位記賬時必須將上述三項費用分開記賬,以準確反映各方的應收/應付情況。
2023-03-01 12:58:33
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