送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-31 10:22

你好,你暫估是加稅合計是嗎?因為你之前的成本多了,所以出現了負數。

小盼 追問

2023-07-31 10:37

之前的普票我已經做了相同的分錄負數,等于是沖了,又價稅分離重新入了賬,結轉成本也把進項那一部分負數沖掉了,這樣操作有問題嗎?該怎么改?

郭老師 解答

2023-07-31 10:38

沒有問題的,正確的就是這么做,你之前成本做了100,現在成本應該是90,所以負數10沒有問題

郭老師 解答

2023-07-31 10:38

就得有差額
他沒有差額才是錯誤

小盼 追問

2023-07-31 10:54

不平也沒問題嗎

郭老師 解答

2023-07-31 10:56

你好,沒有問題的,可以的。

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相關問題討論
你好,你暫估是加稅合計是嗎?因為你之前的成本多了,所以出現了負數。
2023-07-31 10:22:20
你換一種方式處理,你借主營業務成本負的20貸,庫存商品負的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
你好,你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品借主營業務成本-500
2023-09-21 13:25:07
你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39
您好,您可以暫無成本,但是匯算清繳的時候,如果對應的發票沒有到,你是要調減成本的。
2022-03-31 14:20:32
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