
下午好,請問6月收到的進項已經抵扣認證申報交稅了,7月的銷售方沖紅又重新開票,7月是要正常抵扣認證是嗎,稅務上要怎么處理呢?
答: 6月正常抵扣做賬,7月收到紅字發票做進項轉出,收到重新開票,再做分錄
老師:5月份已經抵扣的進項發票,11月份對方紅沖重開了 ,我這邊申報怎么報呢,是要從新認證抵扣嗎?
答: 1.紅沖發票:11 月收到紅沖發票,在當期增值稅申報時,于申報表附表二 “進項稅額轉出” 欄填寫紅沖發票的進項稅額。 2.重開發票:重開發票需要重新認證(如需認證),認證通過后,按正常流程處理。在申報表附表二 “本期認證相符且本期申報抵扣” 欄填寫進項稅額(符合當期抵扣條件時)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,6月一張進項票已經入賬抵扣,7月對方紅沖,重開了,我們7月所屬期增值稅怎么入賬申報
答: 7月正常勾選抵扣,同時做進項轉出
你好,請教老師,我是購銷方,銷售方給我開的票,我己經做了進項抵扣認證了,電子稅務局也報了月報,當月銷售零申報的,現在對方要我退回發票,重新開票給我,電孑稅務總局我要怎么處理?
你好,請教老師,我是購銷方,銷售方給我開的票,我己經做了進項抵扣認證了,電子稅務局也報了月報,當月銷售零申報的,現在對方要我退回發票,重新開票給我,電孑稅務總局我要怎么處理?
我收到一張進項發票上月已經認證了,然后因為一些原因,對方沖紅重開了,這個月報稅的時候要怎么操作,這張重開的發票,能抵扣這個月的稅嗎?
老師,請教一下,就是我這邊公司上個月的收到供應商開具的專票已經認證抵扣了,也入了成本啦發現這些發票的備注和合同不相符,2月份這些專票又沖紅處理重新開具了,請問進項稅額怎么做賬務處理呢




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Hygge 追問
2023-07-28 17:13
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2023-07-28 17:17
文文老師 解答
2023-07-28 17:23
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2023-07-28 17:24