送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-24 16:08

不完全正確。在這種情況下,你應該在收到貨物時記錄一筆借:庫存貸:應付賬款的分錄。然后在月底收到發票時,你可以記錄一筆借:應付賬款貸:庫存現金的分錄。這樣做的目的是在你收到貨物時就記錄成本,而不是等到你實際支付時才記錄。

毀若亦?? 追問

2023-07-24 16:08

明白了,那如果我在月底還沒有收到發票,但是已經知道了這個月的供貨金額,我應該怎么記錄呢?

青檸 解答

2023-07-24 16:08

如果你在月底還沒有收到發票,但是已經知道了這個月的供貨金額,你可以先記錄一筆預估的借:庫存貸:應付賬款的分錄。然后在實際收到發票后,再根據實際金額調整這個分錄。這樣做的目的是確保你的賬目在任何時候都能反映出實際的財務狀況。

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不完全正確。在這種情況下,你應該在收到貨物時記錄一筆借:庫存貸:應付賬款的分錄。然后在月底收到發票時,你可以記錄一筆借:應付賬款貸:庫存現金的分錄。這樣做的目的是在你收到貨物時就記錄成本,而不是等到你實際支付時才記錄。
2023-07-24 16:08:03
同學,當月不入賬,或者不入庫,你也要走下庫存商品
2023-10-10 11:50:49
收到的時候就是借銀行存款,貸事業收入。使用的時候就是借事業支出貸銀行存款。
2022-04-12 22:27:09
可以的,可以這么做的。
2022-09-15 19:14:30
您好,沒發票入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估,后期收到發票,紅字沖回暫估分錄,再按發票重新做賬
2022-04-13 21:44:49
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