送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-24 16:01

在這種情況下,會計分錄應該是這樣的:首先,當你收到商品時,你需要借記庫存商品,貸記應付賬款。然后,當你收到發票時,你不需要做任何會計分錄,因為你已經記錄了應付賬款。這是因為發票是確認你欠供應商的金額,而不是新的交易。

搞怪的啤酒 追問

2023-07-24 16:01

明白了,那如果我先收到發票,商品下個月才到,會計分錄又該怎么寫呢?

李老師2 解答

2023-07-24 16:01

如果你先收到發票,商品還未到貨,那么你需要借記預付賬款,貸記銀行存款或其他應付款項。當商品到貨時,你再借記庫存商品,貸記預付賬款。這樣,你就可以在商品到貨時確認成本,同時也能在收到發票時確認你的負債。

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在這種情況下,會計分錄應該是這樣的:首先,當你收到商品時,你需要借記庫存商品,貸記應付賬款。然后,當你收到發票時,你不需要做任何會計分錄,因為你已經記錄了應付賬款。這是因為發票是確認你欠供應商的金額,而不是新的交易。
2023-07-24 16:01:52
您好!借庫存商品-暫估 貸應付賬款 然后借銀行存款等 貸主營業務收入 應交稅費 然后下個月紅字沖減暫估,再按發票重新做一次 最后借應付賬款 貸銀行存款
2024-03-23 09:35:30
同學您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發票和付款的情況,應暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款。待下月收到發票時,再沖回暫估,并按實際金額入賬。對于加工商品本月發出但下月收款開票,應確認為應收賬款,會計分錄為:借:應收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應收賬款。
2024-03-07 16:20:41
同學你好 原分錄負數紅沖
2022-02-16 18:59:15
對的是的,借應付賬款 貸庫存商品500。 然后這個月入庫,借庫存商品500,貸應付賬款500。
2024-12-06 11:30:11
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