送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-24 14:55

在這種情況下,你需要將這10元稅款視為公司的成本。在會計分錄中,你需要借記“應交稅費-增值稅”10元,貸記“利潤表-其他費用”10元。這樣,你就可以在不重開發票的情況下處理這10元的稅款。

執著的寶貝 追問

2023-07-24 14:55

那如果是客戶已經付了1010元,但是我開的發票只有1000元,這多出的10元稅款應該怎么處理呢?

999 解答

2023-07-24 14:55

如果客戶已經支付了1010元,但你的發票只開了1000元,那么這多出的10元應該被視為預收款。在會計分錄中,你應該借記“銀行存款”1010元,貸記“應收賬款-客戶”1000元,貸記“預收賬款-客戶”10元。這樣,你就可以在不重開發票的情況下處理這10元的稅款。

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相關問題討論
借銀行存款1000 銷售費用10 貸主營業務收入10000 應交稅費10
2023-04-13 19:38:03
在這種情況下,你需要將這10元稅款視為公司的成本。在會計分錄中,你需要借記“應交稅費-增值稅”10元,貸記“利潤表-其他費用”10元。這樣,你就可以在不重開發票的情況下處理這10元的稅款。
2023-07-24 14:55:24
您好,借:管理費用_其他1000 貸:現金或銀行存款
2021-08-23 20:29:42
借銀存90 營業外支出10 貸主營業務收入 應交稅費
2020-01-08 23:43:30
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,1月開票填負數申報即可。
2022-11-03 10:41:54
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