請問民營的民辦非企業單位比如醫院要交企業所得 問
是的,需要申報企業所得稅 答
老師好,請問,公司的很多業務,特別是采購的日用雜品, 問
沒紙質合同也要交印花稅:訂單、送貨單、結算單、發票都視同應稅合同 ?要交:日用品采購、物流快遞、車輛 / 設備維修、廠房設計 ?不用交:專利年費 按發票不含稅金額申報納稅即可 答
老師,公司新建廚房,廚房用具怎么入賬 問
那個大件金額上千的計入固定資產,小件直接計入福利費 答
你好老師,我公司屬于小規模納稅人,去年搞的工程款 問
那么匯算的時候,那個工資做納稅調增 答
老師您好!請問買給客戶的茶葉怎么入賬? 問
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

服務行業我是小規模給對方開1%的專票對方是商貿服務公司13%的稅率他們可以全額抵扣嗎 我開的是現代服務推廣費1%對方13%能全額抵扣嗎
答: 您好,這個是可以全額抵扣的,可以
我們是服務行業 一般納稅人 稅率是6% 收到銷售方開具的13%稅率的專票 可以按13%的稅率全額抵扣嗎?
答: 你好? ? 是的。? 可以按? 發票收到的13%的稅額來抵扣的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,我們公司簽了一份銷售合同,里面包含了商品和服務費 ,對方開給我們的發票是將商品和服務費分開開的,商品是按照13%開的,服務費也是按照13%開的(正常稅率是6%),這樣對我們來說服務費的發票還能正常認證抵扣嗎
答: 服務費不能開13%的,要開6%的





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