
老師,我們有兩家公司,有筆業務,a公司收的錢,b公司發的貨,并開的發票,那么a公司現在顯示的是未開票收入20萬元,這筆業務是10年前的事了,那么a公司的賬務怎么處理呢,原先的客戶已經不在了
答: 同學你好 你要做收入嗎
你好,a公司與b公司有業務往來,b公司是a公司的股東,現在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財務軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會在8月開票,那么把8月開票的10萬,財務軟件上反結賬7月的,把這補開票的10萬做進a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
答: 這樣的操作一般是不被允許的。 財務記賬應當遵循權責發生制原則,即業務發生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業務計入 7 月,可能導致財務數據的不準確和不合規,也不符合會計準則和稅務要求。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問客戶在A公司發貨并付款給A公司,A公司已確認未開票收入,因為A公司開不出這個品發票,后來在A公司母公司B開票,AB公司賬務要怎么處理
答: 你好,a公司是獨立核算的嗎?B公司是開給a還是開給你們?




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湯湯 追問
2023-07-21 11:21
樸老師 解答
2023-07-21 11:35