老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

老師您好 公司14年建電子賬其他應收款和實收資本掛賬300萬 應該是中介墊資登記后撤資了 當時的老板已經不在公司了 現在這個問題放到那不管可以不
答: 好的 老師 到注銷的時候 其他應收款轉營業外支出 營業外支出納稅調增就可以是不
想問一下 ,以前我們老板借給我們的錢,我做成其他應收款了,我現在怎么才能在不影響利潤的情況下,轉成實收資本,還不影響利潤
答: 你好; 你轉 實收做資本去即可 ; 比如借其他應付款貸 實收資本。 你其他應收款 是 貸方有余額嘛
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好 公司13年成立 14年建賬期初余額其他應收款和實收資本都是300萬 沒有找到300萬的實際打款憑證 這是當時打款了又轉出去了 還是13年也沒有打款
答: 不管是打了轉走 還是壓根沒打 是一回事嗎?都是抽逃出資嗎









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放蕩不羈、尋自由 追問
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