
老師,收到三個月租金。借:銀存 貸:預收/應收 都行吧,分攤的時候是借:預收/應收 貸:主營業務收入。那我開發票是收到的時候就開了,做賬借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費~應交增值稅最好是怎么做賬比較好?
答: 你的理解基本正確。對于你的問題,應交增值稅的處理,一般來說,當你開發票的時候,就需要計算應交的增值稅,做賬的時候,借:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅。這樣,你的應交增值稅就被記錄下來了。
老師,收到設備款,做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費,這樣是對的嗎?還是一定要做借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,借預收賬款,貸應收賬款
答: 你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好 請問 我預收房租 借銀行存款 貸 應收賬款-房租 確認租金收入時候 借 應收賬款-房租 貸主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 租客提前退租時候 借應收賬款 貸 銀行存款 可以這樣處理嗎 ?預收的房租 掛 應收賬款的貸方
答: 你好,完全正確,這樣是可以的。




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欣慰的向日葵 追問
2023-07-19 16:50
青檸 解答
2023-07-19 16:50