送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-19 16:50

你的理解基本正確。對于你的問題,應交增值稅的處理,一般來說,當你開發票的時候,就需要計算應交的增值稅,做賬的時候,借:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅。這樣,你的應交增值稅就被記錄下來了。

欣慰的向日葵 追問

2023-07-19 16:50

明白了,那如果我預收了一筆款,但是服務還沒提供完,這個時候我應該怎么做賬呢?

青檸 解答

2023-07-19 16:50

這種情況下,你應該將這筆款項記為預收賬款。做賬的時候,借:銀行存款,貸:預收賬款。等到你提供完服務,再根據實際收入做賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入。這樣,你的賬就做得清楚明了。

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你的理解基本正確。對于你的問題,應交增值稅的處理,一般來說,當你開發票的時候,就需要計算應交的增值稅,做賬的時候,借:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅。這樣,你的應交增值稅就被記錄下來了。
2023-07-19 16:50:33
你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費
2022-04-14 15:12:46
預收賬款在借方,實際就是一個應收賬款 看下他之前是不是有業務掛在了預收賬款,然后這一次業務發生了還是繼續掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
你好,完全正確,這樣是可以的。
2022-08-18 10:47:23
是借:銀行存款 貸:應收賬款
2024-11-22 11:15:55
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