
老師,今年小規模免稅如果月銷售8萬,其中1%稅額是計入營業外收入嗎?那另外2%需要做什么賬務處理嗎?
答: 學員,你好。小規模免稅的稅額不計入營業外收入,它是應納稅額的一部分。至于你提到的另外2%,如果你是指的是應納稅額的2%,那么這部分也是應該納入稅務部門的,不需要做其他的賬務處理。
老師,您好。在聽余老師講4月業務課時,第8筆業務的拓展內容,時講到小規模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計入營業外收入,請問是按1%計算增值稅的金額計入營業外收入?還是按3%計算增值稅的金額計入營業外收入?此外,小規模納稅人月收大于10萬元,減按1%計算增值稅,請問是將2%減免增值稅部分也要計入營業外收入嗎?實務工作中還有什么類似的情況要計入營業外收入嗎?是說營業賬簿的印花稅也要計入營業外收入嗎?謝謝老師
答: 你賬上按照1%的,就按照1%來結轉,按照3%的來做的話,就按照3%。你看一下你的發票,當時開的一般現在都是開1%的發票。如果你開的是3%,交了1%,2%結轉到營業外收入。如果你開的是1%,直接按照1%繳納,2%的不要考慮了 營業賬本的印花稅不交了的,不用做,跟附加稅一樣,你的增值稅不交附加稅也不用做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,做分錄,減免2%部分需要處理嗎,需要計入營業外收入嗎
答: 如果說你之前是按照3%處理的,那么就要放到營業外收入




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2023-07-19 15:00
青檸 解答
2023-07-19 15:00