送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-18 14:00

你好,這個問題涉及到的是固定資產的處置和購買。首先,公司將車牌賣給員工60萬,會計分錄應該是:借:應收賬款60萬,貸:固定資產清理60萬。這樣處理是因為公司將固定資產(車牌)賣給員工,所以需要清理固定資產賬面價值,并確認應收賬款。

時尚的蛋撻 追問

2023-07-18 14:00

那么這個過程中公司實際上是賺了20萬嗎?這20萬應該怎么處理呢?

青檸 解答

2023-07-18 14:00

實際上,公司并沒有賺取20萬,而是支付了更多的資金購買了同樣的資產。這個20萬是公司支付給員工的額外費用,可以視為員工福利或者其他費用進行處理。會計分錄可以是:借:管理費用20萬,貸:銀行存款20萬。這樣處理是因為公司支付了額外的20萬購買車牌,這部分費用可以視為管理費用,并減少銀行存款。

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你好,這個問題涉及到的是固定資產的處置和購買。首先,公司將車牌賣給員工60萬,會計分錄應該是:借:應收賬款60萬,貸:固定資產清理60萬。這樣處理是因為公司將固定資產(車牌)賣給員工,所以需要清理固定資產賬面價值,并確認應收賬款。
2023-07-18 14:00:41
借 銀行存款 60 應收賬款 20 貸 收入 稅金
2017-03-06 16:33:47
公司代持員工持股,公司150萬從個人股東買回來股,賣個員工70萬,還剩80萬。150萬怎么做,70萬怎么做,80萬怎么做?賣出去的70萬每年給員工分錢,分的錢怎么做?以后股份增值,賣給員工的70公司100萬回購,70萬怎么做?增值的30萬怎么做?
2018-02-12 15:44:58
你好,同學 1.借:固定資產清理 57 累計折舊 3 貸:固定資60 2.借:銀行存款 45 固定資產清理 40 應交稅費-增值稅 5 3.借:資產處置損益 17 貸:固定資產清理17
2022-02-28 10:53:50
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2024-03-14 14:06:56
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