送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-17 17:27

嗯,對于會計分錄,你需要記錄在財務系統中,然后標記出這筆費用是付款方還是收款方。另外,回票后對沖會計分錄,是指對應的票據到期后,你需要把對沖的金額記錄在財務系統中,以便收入和費用進行統計和分析。

務實的月光 追問

2023-07-17 17:27

明白了,那我應該怎么做?

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嗯,對于會計分錄,你需要記錄在財務系統中,然后標記出這筆費用是付款方還是收款方。另外,回票后對沖會計分錄,是指對應的票據到期后,你需要把對沖的金額記錄在財務系統中,以便收入和費用進行統計和分析。
2023-07-17 17:27:10
你好,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金?
2022-04-08 08:58:35
你好 電費發票計提,借:制造費用等科目,貸:其他應付款 沖回,做計提的相反分錄
2022-12-13 08:30:01
您好,原來支付時怎么寫的分錄,現在一樣的分錄,只是數字是負數即可。
2018-10-24 20:59:03
暫估入庫,借庫存,商品貸,銀行存款。
2023-12-06 09:33:54
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