送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-07-12 11:44

同學,你好
之前的分錄紅沖1000,然后按照收到的1000發票,重新做帳

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相關問題討論
同學,你好 之前的分錄紅沖1000,然后按照收到的1000發票,重新做帳
2023-07-12 11:44:54
你好; 你說的是哪個管理費用 ;問題學員的 太多 了 ; 記不住了
2022-04-13 12:26:31
借:庫存商品/原材料 貸:待處理財產損溢 結轉 借:管理費用-盤盈 紅字 借:待處理財產損溢
2022-01-19 06:12:27
你好; 你是什么準則; 為什么要去紅沖; 原來分錄怎么掛的;這樣好判斷
2022-01-14 14:43:54
同學 您好 通過以前年度損益調整做分錄 請問你管理費用對應的另外一個科目是什么
2018-12-20 09:00:30
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