
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
答: 負(fù)數(shù)就不需要繳納了
發(fā)票隔月紅沖,已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開了新發(fā)票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。(2)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.這樣做對嗎?
答: 月底先計(jì)算: 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票賦碼錯了本生賦碼的票的核定額度是27萬結(jié)果沒開自己賦碼的錯開了3萬多現(xiàn)在讓我繳納3十多萬的稅費(fèi)。怎么可以晚回!錯票是因?yàn)閷9軉T一個季度都沒提醒不知道,后來六月中旬發(fā)現(xiàn)一直與專管員溝通聯(lián)系沒有及時給予處理與講解導(dǎo)致7月份才查出賦碼錯誤,說是過期不予受理只能繳費(fèi)?怎么辦
答: 你好,學(xué)員根據(jù)老師實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),最好是你們領(lǐng)導(dǎo)找稅局領(lǐng)導(dǎo)溝通,專管員層次解決不了了,他嫌麻煩







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