我們是個體工商戶,雙定戶,4月到6月期間開的有票,沒超過9萬,到時7月份報季報時,上面顯示核心征管處已自動申報,增值稅上面需要填開票數字的地方顯示是0,用不用去辦稅大廳修改?

穩重的鋼鐵俠
于2023-07-04 16:22 發布 ??432次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,需要交稅嗎?需要交稅的話需要修改,不交稅的不用。
2023-07-04 16:23:22
你好 那就是去大廳報稅?
2022-07-13 17:23:44
你好看了具體的什么發票的金額是多少?
2022-01-12 15:38:03
同學你好
查賬征收的嗎
2023-07-04 14:12:28
個體工商戶增值稅申報表的填寫步驟如下:
1. 識別增值稅稅種:根據納稅人的經營范圍和收入,識別所納稅的增值稅稅種(一般納稅人和小規模納稅人);
2. 填寫信息:填寫申報表中的相關企業信息,包括稅號、名稱、地址、電話等,以及銷售額、進項稅額、購進貨物、服務及其他收入等;
3. 計算增值稅:根據上述填入的數據,計算應納稅額,包括增值稅、城市維護建設稅、教育費附加等;
4. 填寫抵扣項:填寫抵扣項,包括進項稅額、減免稅額等;
5. 計算應繳稅款:計算出應當繳納的稅款,并在稅款申報表上填寫好;
6. 提交申報表:將完善好的申報表提交給稅務機關,由稅務機關核算審核后繳納稅款。
拓展知識:企業繳納增值稅時,不僅要填寫增值稅申報表,還要填寫增值稅發票分類統計表,以及消費稅維護申報表等。
應用案例:某企業實行增值稅納稅制度,銷售額為10000元,進項稅額為500元,經計算,應繳納的稅款為1300元,其中增值稅1000元,城市維護建設稅100元,教育費附加200元,減免稅額500元。
2023-02-24 22:58:50
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