送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-07-04 13:56

你好,直接做紅字分錄沖解。

米兔 追問

2023-07-04 14:02

老師,賬上一直掛著以前年度暫估原材料金額(2017和2018年),2018年匯算清繳調增了,沒有賬務處理,不處理的話,賬面上一直掛著應付賬款-應付暫估款,這個怎么處理比較好?由于這個企業原材料與明細賬是對應的,如果我相反分錄的話,借:應付賬款~暫估貸:原材料,原材料明細賬就對不上了,怎么處理比較好?

宋生老師 解答

2023-07-04 14:02

你好,為什么會對不上呢?正常應該做了這一個沖減的分錄才對得上才對。

米兔 追問

2023-07-04 14:10

材料入庫,發票沒回,做賬:借:原材料   貸:應付賬款-暫估    發票收不回來匯算清繳時調增了,現在和采購確定發票無法收回,雖然匯算清繳調增但暫估一直掛著,我想把這部分暫估沖掉,但不知道怎么做分錄;我在網上看到說匯算清繳調增不需要賬務處理,可是不處理暫估一直掛著

宋生老師 解答

2023-07-04 14:11

你好!是的,匯算調增不需要單獨做分錄。不過要確認,你當時是真的有材料,還是說實際就沒有材料,只是虛編了一個材料入庫的分錄?

米兔 追問

2023-07-04 14:15

老師,實際是有材料的,我們是根據入庫單核對材料,原材料每月明細賬都能和總賬對上的。只是這部分暫估材料發票回不來了一直在暫估掛著,匯算清繳已調整,

宋生老師 解答

2023-07-04 14:17

你好,如果你確實是有材料就不用沖減了。

米兔 追問

2023-07-04 14:20

老師不沖減,暫估就一直掛著?

宋生老師 解答

2023-07-04 14:22

你好!這個不是暫估了,是你確實買了這些材料,你確實要付錢給他。只是這些材料沒有發票。

米兔 追問

2023-07-04 14:30

老師,實際這些材料的錢已經付給對方了,對方沒有發票,用別的票報銷的,

宋生老師 解答

2023-07-04 14:32

你好!這么說吧。你用別的票代替,本身就違規了。

如果你一定要用別的票入賬。那么就紅字沖減這個暫估的材料

米兔 追問

2023-07-04 14:39

老師,那現在這是2017和2018年的事情,暫估我是繼續在賬上掛著還是賬務處理掉呢

宋生老師 解答

2023-07-04 14:40

你好!建議你直接沖減算了

米兔 追問

2023-07-04 14:54

老師,賬務處理  借  應付賬款-暫估   貸:以前年度損益調整  還是貸  營業外收入呢

宋生老師 解答

2023-07-04 14:54

你好,貸原材料是最好的

米兔 追問

2023-07-04 14:56

貸   原材料    那原材料總賬和明細賬就對不上了

宋生老師 解答

2023-07-04 14:59

你好!如果你計入營業外收入,那么這個營業外收入,要繳稅

米兔 追問

2023-07-04 15:03

這部分已經納稅調整過了,那我計入以前年度損益調整可以嗎,需要變動申報表嗎

宋生老師 解答

2023-07-04 15:04

你好,納稅調整跟這個沒有關系。這是2件事

米兔 追問

2023-07-04 15:06

那我計入以前年度損益調整?

宋生老師 解答

2023-07-04 15:07

你好,不用進入以前年度調整,這個實際上只是沖減而已。沖減有兩種方式,一種就是你說的進入營業外收入,另外一種就是我說的。沖減之前暫估。
其實你說的那個是對的,只是說他要交稅。

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您好,這個的話是可以的,可以
2024-01-11 22:56:05
您好,暫不不做分錄,等發票回來后在沖賬,按照實際金額做賬。
2022-05-20 14:38:39
你好,直接做紅字分錄沖解。
2023-07-04 13:56:50
你好,是需要對調增補交的所得稅做分錄嗎??
2022-05-20 11:19:41
您好,是的,也要沖回的
2023-05-30 14:41:17
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