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務實的月光
于2023-07-03 18:08 發布 ??383次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-07-03 18:16
你好,增值稅不影響個稅呀。增值稅是屬于價外稅。
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個體戶開普票的賬戶,6月開了一張專票,7月初交增值稅,7月把專票沖紅,10月交個稅時可以抵扣嗎?
答: 你好,增值稅不影響個稅呀。增值稅是屬于價外稅。
我的個體戶公司在7月份的時候開了專票,導致現在10月季度申報要交稅,請問一下有什么補救措施嗎?不想交稅,可以紅沖這張發票嗎
答: 來不及了 你得繳納 然后第四季度紅沖退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體工商戶,24年12月錯開了一張專票,交了200多增值稅,現在沖紅,能給退稅嗎?
答: 你好,這個不會退稅的,而是在申報一季度的時候抵減
老師,7月份開的專票 可以抵扣在6月份補交稅里邊嗎?
討論
您好,個體工商戶5月份開的電子普票,7月初已經申報,現在可以紅沖嗎
老師好!今年5月份員工開了2張專票報銷了。今年7月發現這個費用應該是另外一個公司承擔。員工就把這2張專票在7月份紅沖了。我今天打算報6月份增值稅,發現電子稅務局有員工自己紅沖的那兩張發票。我6月份勾選的時候,那兩張發票怎么處理呢?這兩張發票5月份我已入賬,但并沒有勾選抵扣。
一般納稅人6月份開了發票 正常用進項抵扣報稅了,7月份把6月份的發票作廢了,現在稅務數字賬戶里帶出來的開票金額是負數,這種情況下下個月報稅的時候是交稅還是不交?7月是開了紅字應該在6月份作廢 沒有作廢7月份作廢的
老師,6月一張進項票已經入賬抵扣,7月對方紅沖,重開了,我們7月所屬期增值稅怎么入賬申報
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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