送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-07-03 13:19

同學您好,借:在建工程貸:銀行存款,完工驗收借:固定資產,貸:在建工程,
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸累計折舊    ,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

Naby 追問

2023-07-03 13:28

老師,之前有個金稅盤的服務費,這次需要繳稅,可以這樣一起填進去嗎

Naby 追問

2023-07-03 13:49

老師,還有個問題,我開票的稅額和稅務局后臺的稅額差兩分,這個怎么弄

易 老師 解答

2023-07-03 13:55

多付可將賬上差額轉入營業外 支出,少付記營業外收入    

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同學您好,借:在建工程貸:銀行存款,完工驗收借:固定資產,貸:在建工程, 借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸累計折舊????,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2023-07-03 13:19:59
你好,調整分錄是 借:在建工程 貸:以前年度損益調整—某某費用?
2022-05-11 11:27:07
您好,掛在在建工程的都是有發票的,轉到固定資產一般就是驗收合格的驗收單
2022-03-11 06:42:27
你好,在建工程完工 借:固定資產,貸:在建工程?
2021-11-01 14:15:36
同學你好 完工的單子
2022-03-10 11:03:15
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