送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-07-01 14:58

你好,學員,這個具體哪里不清楚的

6 luck 追問

2023-07-01 15:01

具體怎么計算的

冉老師 解答

2023-07-01 15:02

1
借應收賬款67800
貸主營業務收入60000
應交稅費應交增值稅7800
2借銀行存款67800-60000*2%
財務費用60000*2%
貸應收賬款67800

6 luck 追問

2023-07-01 15:06

老師,為什么要乘與2%啊

冉老師 解答

2023-07-01 15:07

題目,這里的付款條件為:2/10,

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你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
你好 借固定資產 進項 貸實收資本??
2022-03-22 10:59:50
同學你好,開出發票,借,應收賬款,113萬元,貸,主營業務收入,100萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,13萬元,結轉成本,借,主營業務成本,40萬元,貸,庫存商品,40萬元。
2022-05-03 01:28:10
同學您好, 您按照發票來抵扣
2022-03-23 18:28:43
你好 材料是按含稅價入庫
2019-04-17 15:44:59
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