老師,用友系統專業版相差1毛錢要怎么找呀? 問
同學,你好 這個你要一筆一筆對分錄 答
老師啊,為什么出口退稅率查不到呀,電子稅務局,國家 問
你好,同學請稍等,老師來查一下。 答
老師,這個銷售訂單都不確定,有些錢已經花出去了,銷 問
您好,你們出售多少就確認多少收入就可以 答
公司給律師付的車費,是否可以錄入業務招待費 問
是的,那個是計入業務招待費 答
老師,我25年12月暫估成本25萬,26年匯算之前沒開回 問
關鍵是你那個暫估是否真實的? 答

當月工資,次月發放,當月計提工資,社保和個稅可以在次月扣款時直接做分錄,當月不計提社保和個稅嗎
答: 你好,最好計提下,不然分錄會不平衡的。
公司處于籌建期,當月社保是當月扣,當月末再做工資計提,下月發放工資,扣社保、計提工資和個稅以及發放工資的會計分錄是怎樣的?
答: 你好!管理費用-單位社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:其他應付款-個人社保 其他應付款-個稅 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保 其他應付款-個稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工資是當月計提,下月發放,而社保和公積金是當月計提當月發放,老師,這個在實際工作中是怎么總結的會計分錄?每次做這個就頭疼
答: 同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金




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kammy 追問
2017-12-30 12:42
陳靜老師 解答
2017-12-30 13:46