送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-06-26 11:15

(1) 自產產品用于員工福利和廣告宣傳需要視同銷售

暖暖老師 解答

2023-06-26 11:17

計算上述業務涉及的增值稅30*2500*13%=9750
消費稅30*220=6600

暖暖老師 解答

2023-06-26 11:18

借營業外支出76350
貸庫存商品60000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅9750
-應交消費稅6600

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相關問題討論
(1) 自產產品用于員工福利和廣告宣傳需要視同銷售
2023-06-26 11:15:22
同學您好,請稍等一下
2023-02-22 22:58:29
1借銀行存款70.2 貸主營業務收入60 應交稅費應交增值稅銷項稅10.2
2022-04-18 14:55:50
同學你好 應 交消費稅=10*10%=1 借,在建工程 8 貸,庫存商品7 貸,應交稅費一應交消費稅1
2022-05-30 09:46:51
不需要的,這個可以抵扣
2023-11-13 11:04:20
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