老師好,這張單還需要做憑證嗎?不做憑證的話,留著黃色的掛賬單不知道干什么用?謝謝~~ 先收到交來藍色的留簽單 做憑證:借:應收賬款-A,貸:主營業務收入 次日:收到余下的白黃單。但客人還是沒有付款。一般付款會用白單做沖減憑證給財務。 現在是: 這兩張原始的單是先不做憑證,等客人付款后再做憑證, 還是需要先用黃色單先做借:應付賬款-A,貸應付賬款-A,把黃色掛賬單交給財務? 一張一式4聯的單, 白:留底,紅:客人,黃:掛賬(有權限的人),藍:留簽(沒有權限的人先掛賬)

小炎
于2023-06-25 11:58 發布 ??760次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-06-25 12:00
你好,這個是發貨單還是什么的。
相關問題討論
你好,這個是發貨單還是什么的。
2023-06-25 12:00:18
借庫存商品貸預付賬款,
借主營業務成本貸庫存商品
2023-08-21 14:49:19
你好,你所指的沖賬是哪一筆?
2016-06-01 08:42:08
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。
例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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