送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-25 12:00

你好,這個是發貨單還是什么的。

小炎 追問

2023-06-25 12:05

茶樓,做餐飲,營業單。

客人來茶樓吃飯消費。

就是客人來吃飯未付款,收到交來一張掛賬單(藍色),先掛賬未付款。
當天做收入憑證給會計
借:應收賬款-A,貸:主營業務收入。
次日,收到余下3張白紅黃(掛賬),掛賬是另外一種有權限的人簽的掛賬單。

小炎 追問

2023-06-25 12:07

這兩者都是掛賬
黃(掛賬),有權力簽的,
藍(留簽):沒有權力簽。
但先交藍的,先做了收入交給財務,后面交上來黃(掛賬)還需要怎么處理嗎?謝謝~~

小炎 追問

2023-06-25 12:10

原始憑證有四張。
白:
紅:客人
藍:(留簽)
黃:(掛賬)

但留著這張黃單,有啥用,一般財務是怎么處理?謝謝~~

郭老師 解答

2023-06-25 12:10

你好,你只需要拿財務自己留存的那一張來做賬務處理的,其他的前臺自己留存好了就行

小炎 追問

2023-06-25 12:12

如果次日有付款,就用白單抵沖:
借:銀行存款
 貸:應收賬款-A

但次日他尚沒有還款,不知道應該需不需要用到那張黃色(掛賬)單,還是等客人付款,再用白單抵沖,但那張黃色單留著什么用?一般財務怎么處理,謝謝~~

郭老師 解答

2023-06-25 12:15

你好,他什么時間還款,你就用白單子沖抵。
沒有的什么都不需要做

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相關問題討論
你好,這個是發貨單還是什么的。
2023-06-25 12:00:18
借庫存商品貸預付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品
2023-08-21 14:49:19
你好,你所指的沖賬是哪一筆?
2016-06-01 08:42:08
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。 例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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