送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-12-28 17:44

借:銀行存款貸:其他應付款--社保

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借:銀行存款貸:其他應付款--社保
2017-12-28 17:44:20
從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是: 借:銀行存款 1000 貸:其他應付款——員工個人社保 1000 這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。 然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄: 借:其他應付款——員工個人社保 1000 貸:銀行存款 1000 這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業所得稅申報的問題。 同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄: 借:銀行存款 1000 貸:主營業務收入或其他業務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000 借:主營業務成本或其他業務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000 貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000
2023-10-10 08:34:36
你當時給他交保險的時候分錄應該是 借應付職工薪酬-保險單位 其他應收款—個人保險 貸銀行存款。 你現在收到錢,做上面分錄的紅沖就可以了。
2022-03-13 18:37:36
你好,掛靠的員工自費交社保,這里的自費是單位負擔了,還是員工自己承擔了?
2022-02-17 14:56:36
收到員工的社保費的記賬分錄應當是:借社會保險收入戶貸應付職工薪酬。
2023-03-22 15:03:05
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