建筑行業,對方欠的工程款,用酒和房子來抵,分別怎么 問
借庫存商品 固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應收賬款 需要他們給我們開具發票才可以的 答
上個問題依然想多問個老師,取得甲和乙供應商開出 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
因為個稅系統因為各種原因申報的不準確。我就按照賬面申報的 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
里面的工會籌備金一直0申報的,今年1幾度沒出現這個表? 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答

完成確認非貨幣性福利費用的賬務處理:(2)根據資料1,發放非貨幣性福利費用:(3)根據資料2,完成計提企業負擔的兩險一金的賬務處理:(4)根據資料3,完成代扣個人負擔的兩險一金的賬務處理。
答: 您好,前邊是有什么題目嗎
我匯算清繳調增費用了如何賬務處理,因為當時多計提福利費,去年賬務處理這樣做的借管理費用---福利費,貸應付職工薪酬
答: 你好 那你現在就沖多計提的賬。 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借 以前年度損益調整貸未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司每月給老板充油費,并且中石油公司以公司名義開來了發票入賬,可以做成管理費用一福利費嗎?這個計提處理是借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費。也可以不計提處理行嗎?發生了直接記入管理費用嗎?
答: 你好 ; 是的。 這個是 借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費 借應付工資薪酬一福利費貸銀行存款







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