送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-06-15 15:43

同學您好,照減免后的金額進行計提

現代的大碗 追問

2023-06-15 15:51

好的,現在有這么個情況,比如申報應繳印花稅金額:315.15元,實際繳納印花稅金額:315元,存在0.15元的差額,但是在稅務局去查未交稅款,查詢不出這0.15元,要放進哪個科目呀

現代的大碗 追問

2023-06-15 15:52

老師,現在申報印花稅都是按次申報還是按季度申報比較好,按次申報時,比如5月份簽訂的合同,6月份申報增值稅一起申報印花稅時,都會產生滯納金,就很郁悶,什么申報方式不會產生滯納金

現代的大碗 追問

2023-06-15 16:52

老師,麻煩看到后回復下,謝謝

易 老師 解答

2023-06-15 16:58

多交可將賬上未交增值稅轉入營業外 支出,少交記營業外收入

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相關問題討論
同學您好,照減免后的金額進行計提
2023-06-15 15:43:00
好,謝謝老師
2022-04-08 15:47:37
你好,這個按照減免以后的計提就可以
2024-01-03 13:09:44
按照減半以后的計提就可以。
2022-04-13 16:18:23
應該按照減半后的計提。符合六稅兩費政策的企業,可以減半征收印花稅,所以在計提時應該按照減半后的金額進行計提。
2023-03-21 13:53:02
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