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您好老師,請問一下,建筑公司購買商品砼,實際用量送貨單的型號有好幾種,付款給砼公司,他們開出的發票規格型號只有一種,這樣是不是要退回砼公司重開發票?
老師好!請教您一個實際問題合同價款15630,對方打款16300,我們到時在合同上備注增加670,開票以16300開票可以嗎?實際我個人給朋友打款差額,這樣操作可以嗎?
老師,想請教您一個問題,公司員工費用報銷多開了發票(專票),但是又沒有退回重開,直接按照實際發生金額付款,那多開的部分稅金應該怎么記賬啊?是進項稅轉出沖減費用嗎?





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